平成28年2月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成27年7月14日
上 場 会 社 名 株式会社TSIホールディングス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 3608 URL http://www.tsi-holdings.com 代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)齋藤 匡司
問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名)大石 正昭 (TEL)03(6748)0001 四半期報告書提出予定日 平成27年7月14日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 有(機関投資家・アナリスト向け)
(百万円未満切捨て)
1.平成28年2月期第1四半期の連結業績(平成27年3月1日~平成27年5月31日)
(1)連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
28年2月期第1四半期 43,977 △4.9 1,596 △35.0 2,142 △22.8 851 △46.5 27年2月期第1四半期 46,261 1.1 2,456 183.9 2,776 70.8 1,589 212.0 (注)包括利益 28年2月期第1四半期 4,014 百万円 (22.3%) 27年2月期第1四半期 3,283 百万円 ( △43.3%)
1株当たり 四半期純利益
潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
円 銭 円 銭
28年2月期第1四半期 7 93 7 92
27年2月期第1四半期 14 75 ― ―
(2)連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 %
28年2月期第1四半期 190,205 124,431 64.9
27年2月期 187,832 121,863 64.3
(参考) 自己資本 28年2月期第1四半期 123,447 百万円 27年2月期 120,705 百万円
2.配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
27年2月期 ― 0 00 ― 17 50 17 50
28年2月期 ―
28年2月期(予想) 0 00 ― 17 50 17 50
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無
3.平成28年2月期の連結業績予想(平成27年3月1日~平成28年2月29日)
(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり
当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円 銭
第2四半期(累計) 86,800 0.2 △200 ― 700 △26.3 △400 ― △3 73 通期 181,000 0.1 2,400 159.5 4,000 57.4 1,400 △39.0 13 06 (注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無
(注)1.詳細は、添付資料4ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上 の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。
(注)2.当第1四半期において段階利益の区分を超える表示方法の変更を行なっているため、前第1四半期について も、当該表示方法の変更を反映した組替後の経常利益2,776百万円を記載しております(組替前の経常利益2,733百 万円)。詳細は、添付資料4ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項(4)表示方法の変更」をご参照 ください。
(4)発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 28年2月期1Q 115,783,293株 27年2月期 115,783,293株
② 期末自己株式数 28年2月期1Q 8,208,291株 27年2月期 8,611,101株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 28年2月期1Q 107,334,678株 27年2月期1Q 107,778,144株
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示 時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判 断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 ……… 2
(1)経営成績に関する説明 ……… 2
(2)財政状態に関する説明 ……… 3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……… 3
2.サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……… 4
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……… 4
(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……… 4
(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……… 4
(4)表示方法の変更 ……… 4
(5)追加情報 ……… 4
3.四半期連結財務諸表 ……… 5
(1)四半期連結貸借対照表 ……… 5
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……… 7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……… 9
(継続企業の前提に関する注記) ……… 9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……… 9
(セグメント情報等) ……… 9
1.当四半期決算に関する定性的情報
(1)経営成績に関する説明
当第1四半期連結累計期間(平成27年3月1日から平成27年5月31日まで)における我が国経済は、金融緩和に
よる企業収益の改善や設備投資の緩やかな増加、並びに株価の上昇や雇用・所得環境の回復などにより、景気は緩
やかな回復傾向が続きました。
アパレル業界においては、旺盛なインバウンド需要や一部の高額商品の売上増加等が見られたものの、前年の消
費増税前の駆け込み需要の反動減に加え、消費者の節約志向が依然として根強いことなどから、厳しい状況が続き
ました。
このような経営環境のもと当社グループは、平成27年4月に更新した中期経営計画に基づき、既存事業の収益化
及びコスト削減体制の構築を進めるとともに、資本効率の改善や事業開発に取り組んでまいりました。具体的には、
不採算のブランドや店舗の思い切った見直し・閉鎖を引続き実施する一方で、ROAや営業利益率等を事業子会社の重
要な経営指標とし、グループ経営力の一層の強化と収益力の拡大に取り組みました。
その結果、売上高は439億77百万円(前年同四半期比4.9%減)となりました。
また、不採算ブランド及び店舗撤退により売上総利益率は向上したものの、営業利益は新基幹システム稼働や子
会社の出資比率増加等に伴う償却負担から15億96百万円(前年同四半期比35.0%減)となり、経常利益は21億42百
万円(前年同四半期比22.8%減)となりました。
また、閉鎖ブランド等による減損損失を1億96百万円計上したことなどにより、当社グループの四半期純利益は
8億51百万円(前年同四半期比46.5%減)となりました。
セグメント別の売上の概況は次の通りです。
(アパレル関連事業)
グループ各社は経営指標に新たなガイドラインを設定し、既存事業の収益化に向けて積極的に取り組むとともに、
優良大型商業施設へ出店するなど、各々の事業領域に応じて様々な事業戦略を推し進めました。
長引く消費増税の影響によりマーケット状況がますます厳しくなる中、オリジナリティー豊かな商品政策と特色
ある店舗戦略、さらには独自の宣伝手法により、ストリートカジュアルの「ステューシー」、ゴルフウエアの「パー
リーゲイツ」「キャロウエイアパレル」、顧客対応型の「マーガレット・ハウエル」などの個性溢れるブランドを有
する事業は、順調に伸長しました。
また、新規事業・業態開発への取り組みとしては、㈱アルページュの30代の大人のカジュアル市場に向けた大型
新ブランド「マイストラーダ」の展開など、グループ各社は新たな事業領域への進出により収益力の拡大を目指し
ました。
さらに、イーコマースの拡大戦略として、自社Webサイトと店舗のポイントの共通化の取り組み強化を図るととも
に、スマートフォンユーザの取込みの一環として、スマートフォン用アプリケーションへの対応を充実することで
利便性の向上を図りました。また、有力サードパーティへの出店を加速するなど、オムニチャネル化の推進により
集客力の一層の拡大と売上高に占めるイーコマース化率を向上させました。
これらの取り組みにより、アパレル関連事業の売上高は、432億55百万円(前年同四半期比4.7%減)となりまし
た。
(その他の事業)
持株会社である当社、合成樹脂製品の製造販売を行う㈱トスカバノック、運送業を営む㈱スタイル運輸などの事
業の他、店舗設計監理を行う㈱プラックスにおいて新規事業である飲食事業「ナチュラルクリームキッチン」を開
(2)財政状態に関する説明
当第1四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況
(単位:百万円)
前連結会計年度末 (平成27年2月28日)
当第1四半期連結会計期間末
(平成27年5月31日) 増減
総 資 産 187,832 190,205 2,372
負 債 65,969 65,773 △195
純 資 産 121,863 124,431 2,568
自 己 資 本 比 率 64.3% 64.9% 0.6%
1 株 当 た り 純 資 産 1,126.28円 1,147.55円 21.27円
総資産は、現金及び預金の減少(前期末比54億38百万円減)、未収入金の減少等による流動資産「その他」の減少
(前期末比4億53百万円減)等があったものの、受取手形及び売掛金の増加(前期末比18億52百万円増)、たな卸資
産の増加(前期末比18億30百万円増)、有形固定資産の増加(前期末比16億7百万円増)、投資有価証券の増加(前
期末比27億30百万円増)等により、23億72百万円の増加となりました。
負債は、支払手形及び買掛金の増加(前期末比5億5百万円増)、賞与引当金の増加(前期末比6億38百万円増)
等があったものの、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少(前期末比7億4百万円減)、長期未
払金の減少等による固定負債「その他」の減少(前期末比5億73百万円減)等により、1億95百万円の減少となり
ました。
純資産は、欠損てん補の実施等による資本剰余金の減少(前期末比219億29百万円減)等があったものの、解消さ
れた欠損及び四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加(前期末比213億36百万円増)、その他有価証券評価差
額金の増加(前期末比30億68百万円増)等により、25億68百万円の増加となりました。
以上の結果、1株当たり純資産は、21.27円の増加となりました。
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
2.サマリー情報(注記事項)に関する事項
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。
(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。
(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及
び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適
用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当
第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属
方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について
従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額
を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第1四半
期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し
ております。
この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が321百万円減少し、利益剰余金が306百万円
増加しております。また、当第1四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影
響は軽微であります。
(4)表示方法の変更
(四半期連結損益計算書関係)
前第1四半期連結累計期間において、「営業外費用」の「店舗等除却損」に含めておりました「減損損失」は、当
第1四半期連結累計期間より「特別損失」の「減損損失」として表示することとしております。この表示方法の変
更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外費用」の「店舗等除却損」に含
めて表示していた「減損損失」43百万円は、「特別損失」の「減損損失」に組み替えております。
(5)追加情報
(「従業員持株会信託型ESOP」)
当社は、平成26年8月19日開催の取締役会決議に基づき、福利厚生の一環として、従業員インセンティブ・プラ
ン「従業員持株会信託型ESOP」を導入しております。
①取引の概要
当社は、「TSI社員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入する当社グループ社員のうち、一定の要件
を充足する者を受益者とする信託(以下、「持株会信託」といいます。)を設定しました。
持株会信託は平成26年10月より5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、借入により調達
した資金で予め取得しました。その後、持株会による当社株式の取得は、持株会信託により行ないます。なお、当
社は、持株会信託の当該借入に対し補償を行なっております。
②信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上しております。当
該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度388百万円、603千株、当第1四半期連結会計期間373百万円、
588千株であります。
③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
3.四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度 (平成27年2月28日)
当第1四半期連結会計期間 (平成27年5月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 34,767 29,329
受取手形及び売掛金 13,873 15,725
有価証券 8,176 8,250
商品及び製品 20,142 22,302
仕掛品 603 238
原材料及び貯蔵品 184 220
その他 8,031 7,577
貸倒引当金 △64 △61
流動資産合計 85,714 83,582
固定資産
有形固定資産 13,296 14,903
無形固定資産
のれん 3,800 3,437
その他 4,564 4,632
無形固定資産合計 8,364 8,069
投資その他の資産
投資有価証券 49,524 52,255
その他 31,154 31,615
貸倒引当金 △222 △221
投資その他の資産合計 80,456 83,649
固定資産合計 102,117 106,622
資産合計 187,832 190,205
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 19,605 20,110
短期借入金 4,049 3,996
1年内返済予定の長期借入金 2,790 2,768
未払法人税等 1,482 1,386
賞与引当金 1,452 2,090
ポイント引当金 500 509
株主優待引当金 4 2
返品調整引当金 310 231
資産除去債務 128 88
その他 11,355 11,768
流動負債合計 41,680 42,954
固定負債
長期借入金 9,354 8,671
役員退職慰労引当金 315 308
退職給付に係る負債 1,073 702
資産除去債務 2,458 2,622
その他 11,087 10,514
固定負債合計 24,288 22,818
(単位:百万円)
前連結会計年度 (平成27年2月28日)
当第1四半期連結会計期間 (平成27年5月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 15,000 15,000
資本剰余金 70,956 49,027
利益剰余金 24,549 45,886
自己株式 △6,173 △5,878
株主資本合計 104,332 104,035
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 15,016 18,084
繰延ヘッジ損益 4 10
為替換算調整勘定 1,259 1,228
退職給付に係る調整累計額 93 88
その他の包括利益累計額合計 16,373 19,412
新株予約権 226 168
少数株主持分 931 815
純資産合計 121,863 124,431
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
(単位:百万円) 前第1四半期連結累計期間
(自 平成26年3月1日 至 平成26年5月31日)
当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年5月31日)
売上高 46,261 43,977
売上原価 20,347 18,653
売上総利益 25,913 25,323
販売費及び一般管理費 23,457 23,727
営業利益 2,456 1,596
営業外収益
受取利息 142 198
受取配当金 13 36
不動産収入 146 212
為替差益 5 89
デリバティブ評価益 3 75
その他 122 89
営業外収益合計 433 700
営業外費用
支払利息 29 31
店舗等除却損 16 32
不動産賃貸費用 20 71
減価償却費 21
-その他 24 18
営業外費用合計 113 154
経常利益 2,776 2,142
特別利益
固定資産売却益 3 0
投資有価証券売却益 0
-関係会社清算益 56
-新株予約権戻入益 1 5
保険解約返戻金 - 46
その他 3 8
特別利益合計 65 59
特別損失
固定資産除却損 11 3
減損損失 47 196
たな卸資産評価損 - 428
希望退職関連費用 - 111
解約違約金 - 175
その他 19 26
特別損失合計 78 941
税金等調整前四半期純利益 2,762 1,260
法人税、住民税及び事業税 1,078 901
法人税等調整額 72 △608
法人税等合計 1,151 293
少数株主損益調整前四半期純利益 1,611 966
少数株主利益 21 115
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
(単位:百万円) 前第1四半期連結累計期間
(自 平成26年3月1日 至 平成26年5月31日)
当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年5月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益 1,611 966
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 1,879 3,068
繰延ヘッジ損益 △3 7
為替換算調整勘定 △204 △23
退職給付に係る調整額 - △4
その他の包括利益合計 1,671 3,047
四半期包括利益 3,283 4,014
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 3,324 3,890
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
当社は、平成27年5月28日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定に基づく定款の定めにより、
その他資本剰余金20,117百万円を繰越利益剰余金のマイナスに充当することを決議し、同日に欠損のてん補を実
施しました。
この結果、当第1四半期連結会計期間末において、資本剰余金が49,027百万円、利益剰余金が45,886百万円と
なっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年3月1日 至 平成26年5月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
報告セグメント 調整額
(注)1
四半期連結 損益計算書 計上額(注)2 アパレル
関連事業 その他の事業 計
売上高
外部顧客への売上高 45,381 880 46,261 ― 46,261
セグメント間の
内部売上高又は振替高 23 1,256 1,279 △1,279 ―
計 45,404 2,136 47,540 △1,279 46,261
セグメント利益 2,294 50 2,345 110 2,456
(注)1 セグメント利益の調整額110百万円は、連結会社間の内部取引消去額です。 2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「アパレル関連事業」セグメントにおいて、退店の意思決定をした店舗、営業損益が継続してマイナスである
店舗及び閉鎖の意思決定をしたブランドに係る店舗等について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間において47百万円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年5月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
報告セグメント 調整額
(注)1
四半期連結 損益計算書 計上額(注)2 アパレル
関連事業 その他の事業 計
売上高
外部顧客への売上高 43,228 748 43,977 ― 43,977
セグメント間の
内部売上高又は振替高 26 4,274 4,301 △4,301 ―
計 43,255 5,023 48,278 △4,301 43,977
セグメント利益 1,636 3,032 4,669 △3,073 1,596
(注)1 セグメント利益の調整額△3,073百万円は、連結会社間の内部取引消去額です。 2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「アパレル関連事業」セグメントにおいて、退店の意思決定をした店舗、営業損益が継続してマイナスである
店舗及び閉鎖の意思決定をしたブランドに係る店舗等について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間において196百万円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)